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江苏博俊工业本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 3,553.34 万股,公开发行数量不低于发行后总股本的 25%,发行后总股本不超过 14,213.34 万股。
募集资金投资项目 汽车零部件、模具生产线建设项目,汽车零部件及模具生产基地项目,补充流动资金。
江苏博俊工业实际控制人为伍亚林、伍阿凤夫妇。伍亚林直接持有发行人 53.35%的股份,伍凤直接持有发行人 5.28%的股份,伍亚林与伍阿凤为夫妻关系。伍亚林、伍阿凤通过富智投资间接控制发行人 25.80%的股份;伍亚林为嘉恒投资的执行事务合伙人,伍亚林、伍阿凤分别持有嘉恒投资 55.69%、23.09%的份额,从而间接控制发行人 12.29%的股份。综上,伍亚林、伍阿凤直接和间接控制发行人 96.72%的股份,为公司的实际控制人。
江苏博俊工业是汽车精密零部件和精密模具的专业制造企业,主要从事汽车精密零部件和精密模具的研发、设计、生产和销售。
公司的客户集中度较高。2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司前五大客户的销售收入占营业收入的比例分别为 55.24%、51.66%和 53.48%。
应收账款规模较大、集中度较高的风险。
2017 年末、2018 年末和 2019 年末,前五大客户应收账款余额合计分别为
8,135.41 万元、7,309.21 万元和 9,339.28 万元,占应收账款期末余额的比例分别
为 41.01%、35.66%和 35.45%。
2017 年末、2018 年末和 2019 年末,公司应收账款账面余额分别为 19,837.95
万元、20,499.30 万元和 26,345.99 万元。应收账款账面价值占流动资产的比例分
别为 56.74%、45.67%和 43.54%,所占比例较高;应收账款账面余额占报告期内
对应营业收入的比例分别为 45.14%、43.06%和 50.48%。
报告期内,公司应收账款周转率均低于可比上市公司2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司应收账款周转率分别为 2.40 次/年、2.36 次/年和 2.23 次/年。
报告期内,发行人存货周转率略低于可比上市公司平均值
报告期内,发行人利息支出逐年增加,
2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司财务费用分别为 24,919.17 元、5,533,070.06 元和 8,860,425.29 元,占营业收入的比例分别为 0.01%、1.16%和
1.70%
2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-119,080,898.09 元、-126,887,307.88 元和-40,792,241.50 元。
2017 年度、2018 年度和 2019 年度,公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 126,547,425.78 元、25,338,365.25 元和-41,843,965.15 元。
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